Especialícese con la Pontificia Universidad Javeriana en Convenio con la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Código SNIES 108450. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
PRESENTACIÓN:
La especialización maneja como temáticas principales la administración de riesgo, y el control interno, mediante la recolección y el análisis de datos gracias a la participación de nuevas tecnologías, con el fin de potencializar el ejercicio de la auditoría interna.
Durante la primera parte del programa, los estudiantes desarrollaran los conceptos básicos del entorno de la auditoría interna, permitiendo comprender las estrategias organizacionales y sistemas de control interno como el COSO, para lograr identificar eventos futuros que puedan afectar a la entidad, otorgando una sostenibilidad a largo plazo y asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
En la segunda parte del programa, se darán a conocer componentes de los sistemas de información, para el análisis de riesgos, aseguramiento interno y la seguridad informática de la empresa. Así mismo, se brinda a los estudiantes una introducción a las normas internacionales de auditoría interna, su análisis, interpretación y aplicación; se da lugar al conocimiento de aspectos relacionados con la prevención y detección de fraude, en los cuales puede verse involucrado el auditor.
GENERALIDADES:
SEMESTRE I | SEMESTRE II | ||
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
Business Analytics | 3 | Auditoría de Tecnología de la Información | 3 |
Estrategia y Sostenibilidad | 3 | Marco internacional para las practicas de auditoria interna | 3 |
Sistemas de control interno | 3 | Detección e Investigación del Fraude | 3 |
Administración de Riesgo | 3 | Asignatura Complementaria | 3 |